Создание резерва по сомнительным долгам при ОСНО

NDS Reklama Image
ООО на ОСНО.  День добрый.  Нужна ваша помощь. Что-то я напортачила в резервах по сомнительным долгам, без вас мне не разобраться. Описываю ситуацию: Первый раз в своей практике столкнулась с резервами, пришлось дабы задолженности накопилось много. На конец первого квартала 2015 года по итогам инвентаризации я создала резервы по сомнительным долгам: Дт 91.2 Кт 63 на сумму 3017 000,00. В течении года я часть резерва восстановила Дт 63 Кт 91.1. были оплаты от покупателей, ну там немного всего на 300 000,00. Соответственно задолженность в сумме 2 717 000,00 осталась. Все вроде бы нормально, но: на конец года я провела инвентаризацию и мне кажется сделала что-то не так, а именно, по совету "коллег" : Согласно Положению по ведению бухучета и бухотчетности, утвержденному Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010) не использованный на конец отчетного года резерв необходимо восстановить, т.е. включить в прочие доходы проводкой Д 63 - К 91. Если на конец года сомнительная задолженность есть, то одновременно надо создать новый резерв проводкой Д 91 - К 63. Собственно так я и сделала , т.е. восстановила резерв и заново создала. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛА? очень прошу пояснить,  прислали требование пояснить разницу в доходах прибыли и НДС. Спасибо за ответ.
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page